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依依Mon(免費輔食微課堂)
于2019-06-13 17:31 發布 ??799次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2019-06-13 17:33
你好。全額紅字沖回原分錄,再按金額做賬就可以。
依依Mon(免費輔食微課堂) 追問
2019-06-13 17:35
但我之前出的成本高不影響嗎
2019-06-13 17:47
紅沖以后,按金額做,中間的差額應該怎么做
QQ老師 解答
2019-06-13 21:32
你好!做完當前月份就可以
微信里點“發現”,掃一下
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老師,你好,去年的發票,今年剛收到,去年做賬是估價入賬,出的成本,現在收到的票,返利開在里面了,應該怎么做賬
答: 你好。全額紅字沖回原分錄,再按金額做賬就可以。
公司已經開了發票,有了收入,沒有收到款,也沒有成本,怎么做賬?暫估成本怎么做?
答: 您好!確認收入:借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
暫估入庫,跨年了,去年11月份暫估入庫,做的成本,2月份才收到發票,怎么做賬?
答: 借 原材料/庫存商品 應交稅費-進項稅額 貸:應付賬款-暫估入庫
老師,收到發票沖暫估成本怎樣做賬?
討論
比如 12月未收到發票暫估成本 那到2019年2月收到發票 要怎么做賬
老師,我們是企業咨詢公司。上個月暫估了未開票成本25萬,本月收到發票應該如何做賬把暫估成本調出來?
老師好 我想問一下沒有收到發票的時候入了成本 后面收到發票之后需要怎么做賬
在嗎,收到成本發票怎么做賬呢
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.98 解題: 90158 個
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依依Mon(免費輔食微課堂) 追問
2019-06-13 17:35
依依Mon(免費輔食微課堂) 追問
2019-06-13 17:47
QQ老師 解答
2019-06-13 21:32