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A會計學堂-孫老師
于2018-08-10 14:59 發布 ??824次瀏覽
程小峰老師
職稱: 中級會計師,CMA,高級會計師,稅務師
2018-08-10 15:01
您好!確認收入:借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅。
A會計學堂-孫老師 追問
2018-08-10 15:03
收入是正常分錄,我做了!就是這個暫估成本呢
程小峰老師 解答
2018-08-10 15:04
您好!暫估的:借:主營業務成本 貸:應付賬款-暫估款
2018-08-10 15:15
如果有財務費用發生呢
2018-08-10 15:16
您好!借:財務費用 貸:銀行存款
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公司已經開了發票,有了收入,沒有收到款,也沒有成本,怎么做賬?暫估成本怎么做?
答: 您好!確認收入:借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅。
老師,你好,去年的發票,今年剛收到,去年做賬是估價入賬,出的成本,現在收到的票,返利開在里面了,應該怎么做賬
答: 你好。全額紅字沖回原分錄,再按金額做賬就可以。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年購入一臺智能藥車作為成本,當時收到貨了,款也付了,今年才給的發票,去年跟今年收到發票分別怎么做賬呀
答: 您好!你當時做的什么分錄。
老師,收到發票沖暫估成本怎樣做賬?
討論
比如 12月未收到發票暫估成本 那到2019年2月收到發票 要怎么做賬
老師,我們是企業咨詢公司。上個月暫估了未開票成本25萬,本月收到發票應該如何做賬把暫估成本調出來?
老師好 我想問一下沒有收到發票的時候入了成本 后面收到發票之后需要怎么做賬
在嗎,收到成本發票怎么做賬呢
程小峰老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,CMA,高級會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 2054 個
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A會計學堂-孫老師 追問
2018-08-10 15:03
程小峰老師 解答
2018-08-10 15:04
A會計學堂-孫老師 追問
2018-08-10 15:15
程小峰老師 解答
2018-08-10 15:16