- 送心意
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2019-06-03 16:43
一、購買時
借:管理費用——辦公費 280
貸:庫存現金280
二、抵扣時
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)280
借:管理費用——辦公費 -280
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你好,是的
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-07-09 16:37:51

你好
是的
是這么做的
2021-04-08 13:34:34

一、購買時
借:管理費用——辦公費 280
貸:庫存現金280
二、抵扣時
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)280
借:管理費用——辦公費 -280
2019-06-03 16:43:33

參考下這個分錄金稅盤服務費抵稅分錄
金稅盤和報稅盤共480元的賬務處理:
購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費用480
貸:銀行存款/現金480
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)480
借:管理費用?-480
服務費280元的賬務處理:
支付技術維護費時,
借:管理費用????280
貸:銀行存款/現金?????280
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)???280
借:管理費用???-280
2018-12-10 09:37:41

你好分錄參考這個來寫:購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費用200 貸:銀行存款/現金200抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)200借:管理費用 -200服務費280元的賬務處理:
支付技術維護費時,
借:管理費用 280
貸:銀行存款/現金 280
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280
借:管理費用 -280
需要的 ;你當時做賬后就需要做申報的 而且需要填寫附表,但是附表的本期實際抵減地方是0,期末余額就是發生額
2020-02-07 17:29:02
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