
金稅盤維護(hù)費本月入賬上報銷做了借管理費用貸銀行了,本月無銷項所以本月申報只填了本期發(fā)生額,實際抵減額沒填,那實際本月不抵減那抵減分錄是不是也暫時不用做,等到實際抵減月再做抵減分錄啊?
答: 你好,是的,等到實際抵減再做抵減的分錄。
做利潤表時金稅盤維護(hù)費不用做到管理費用里面嗎
答: 你好!這個要做進(jìn)去的了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在收到航天信息公司通過銀行轉(zhuǎn)到我單位賬戶的280元退款,這筆款的用途是稅局的金稅盤維護(hù)費,之前4月份的時候已經(jīng)交了,當(dāng)時是按管理費用的其他費用出賬,現(xiàn)在收到這筆退款要怎么出帳?
答: 借銀行存款 貸管理費用

