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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-05-18 12:10

你好,都是用以前年度損益調整科目處理

做個俗人 追問

2019-05-18 12:19

比如我收到一張發票,是18年9月份的,正常分錄應該是借:原材料 進項   貸:預付賬款   ,那我調整要如何做分錄

佟老師 解答

2019-05-18 12:54

你這個原材料做什么用途使用了

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你好,都是用以前年度損益調整科目處理
2019-05-18 12:10:36
1.沒有差額發票就貼后面,有差額這個金額不大就做借管理費用 負數 /管理費用 貸其他應付款 2 早期是可以的,年報和4季度申報是可以不一樣,這個就可以反結賬做19年賬上,匯算清繳按新的報就可以,不過現在我看部分學員反饋說有稅局說年報和季報是需要一致的,你看你們那邊口徑是啥?
2020-05-16 08:29:11
你可以記錄下今年已經支出的費用,并將其明確分類,以便后期進行匯算清繳。同時,可以嘗試聯系發票開具單位,看是否可以獲取相應的發票憑證。
2023-03-16 11:08:28
你好! 規定是2018年5月31日之前取得發票, 但最好是匯算清繳前取得發票。
2019-02-13 23:10:18
這個需要先計提,后面6月取得發票,你這個匯算清繳納稅調增,后母6月再去更正申報納稅調減這個,?匯算后取得發票憑票進2021年費用 不能,有風險這個,金額大話,稅局發現是20年費用不會等21年稅前扣除的? ? ?調增交稅才做分錄, 企業會計準則,計提稅款時借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業所得稅 同時調整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調整。   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款 實務中中,小企業會計準則 借:利潤分配一未分配利潤 貨:應交稅費一應交所得稅 繳納時:借:應交稅費一應交所得稅 貨:銀存 小準則:借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業所得稅   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款
2020-12-25 13:27:01
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