
1、19年做了暫估,匯算清繳之前取得發票,入賬沖紅,如果是損益類的,如之前暫估是借:管理費用 貸:銀行 匯算清繳之后分錄應該怎么做 2、19年沒有做暫估,匯算清繳之后取得19年的費用發票,還可以入賬在19年嗎,匯算清繳需要調整嗎
答: 1.沒有差額發票就貼后面,有差額這個金額不大就做借管理費用 負數 /管理費用 貸其他應付款 2 早期是可以的,年報和4季度申報是可以不一樣,這個就可以反結賬做19年賬上,匯算清繳按新的報就可以,不過現在我看部分學員反饋說有稅局說年報和季報是需要一致的,你看你們那邊口徑是啥?
請問前期計入管理費用有一部分沒有取得發票,匯算清繳的時候該怎么填寫
答: 您好,同學,需要納稅調增呢
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 我在學習匯算清繳 管理費用不合規的沒取得發票的 需要費用調減 調到哪個表 哪一行?
答: 你好,在納稅調整項目明細表—扣除類—其他欄次?


小豬班納 蘭 追問
2020-05-16 09:07
小豬班納 蘭 追問
2020-05-16 09:11
maize老師 解答
2020-05-16 09:11
小豬班納 蘭 追問
2020-05-16 09:14
maize老師 解答
2020-05-16 09:26