我們是建筑服務,現在機械合作方含人工給我們干活, 問
第一個是帶著操作員的租賃 第二個他寫的不太詳細,其他建筑服務包含了很多。 第三個:這個不對,這個是銷售了建筑機械的。 答
老師有個疑問和你咨詢下,我們是小規模2024.9月開 問
是的,是這樣的,可以申請退回 答
老師他轉入的固定資產金額沒有動過 問
同學你好 系統錯誤引用的問題看不到 答
老師您好 公司銷售醫療器械,跟一個客戶同一個項目 問
你好,按照要求是必須一致的 答
企業所得稅匯算基礎信息表里的主要股東幾分紅情 問
您好,這個是系統自帶出來的 答

在2018年12月份申報增值稅的時候,把2019年1月份需要開增值稅發票的一部分手入群,做了未開票收入,2018年12月份怎么做賬,2019年,1月份怎么做賬
答: 1月將2018年12月做的未開票收入沖回
2018年做了未開票收入,2019年1月份開的發票,2019年1月份怎么做賬
答: 先紅沖2018年的未開發票的會計分錄,然后做正常分錄。紅字:借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅。然后再做一個正常分錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
如果從2019年1月份開始做賬,以2018年12月的期末余額為2019年期初余額,那在支付2019年1月份的增值稅時,需要計提嗎?還是說把2018年12月份的繳納增值稅數額當做是2019年1月份的期初余額?
答: 2019年建帳時2018年應交的稅費是屬于應交稅費的期初數據錄入進來的。 不需要計提了


卡布奇諾 追問
2019-04-24 22:07
果果老師 解答
2019-04-25 11:35