
在2018年12月份,公司多開了一份增值稅專用發票,對方公司已經認證抵扣,做賬應該怎么做,2019年1月怎么做紅沖。
答: 你本月和正常發票一樣處理,下月沖紅時再做相反的會計分錄
2018年11月份開出的發票已經入賬2019年1月份沖紅了應該怎么做帳
答: 借:應收賬款 紅字 貸:主營業務收入 紅字 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 紅字
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司2018年12月給客戶代開了增值稅專用發票,結果客戶忘記認證了,2019年1月份要求重開,該怎么做?
答: 2018年12月給客戶代開了增值稅專用發票,結果客戶忘記認證了 這種不需要重開,讓客戶自己認證就可以了
公司2018年12月份收到20萬元的普票,2019年3月份已經入賬,但是這20萬元的普票對方公司在2018年12月的時候就紅沖了,對方并未通知我方公司,導致了我方公司做了稅前扣除,怎么辦?
在2018年12月份申報增值稅的時候,把2019年1月份需要開增值稅發票的一部分手入群,做了未開票收入,2018年12月份怎么做賬,2019年,1月份怎么做賬
去年9月份我公司收到一張專用發票已經認證,今年4月份,對方作廢,我公司有進項稅額,直接抵扣了增值稅,這個憑證應該怎么做?貨物沒退。

