老師您好,請問公司從事教授游泳業務,租賃泳池,交出 問
你好,你們取得收入是需要交稅的。 答
@郭老師,個稅手續費的收入最好是不是由營業外收入 問
你好,你想要增值稅銷售額和所得稅銷售額一致,就改成其他業務收入,如果不管一致不一致,根據準則來的話就是營業外收入 答
記賬公司接回來的爛賬,銀行流水對不上,稅務系統也 問
你好,這個你建議你把以后的做對就行了,之前的要改的話,也很難的,你要根據實際業務去改。 答
老師,您好我有個疑問,我們公司同一個農機服務專業 問
你好,這個讓對方公司出個委托收款協議。 答
老師好,我們找攝影師開票給我們,說要專票的話就要 問
你好,如果不開專票,開普通發票呢,是收幾個點 答

老師,用銀行支付的物業費,沒有收到發票,我可以借 管理費用-物業費貸 銀行存款嗎
答: 你好,可以的,收到發票在報
公司12月份支付了6720物業費,做了管理費用 貸銀行存款,當時發票未到1月對方公司要把6720錢轉給我們,說不從他們那邊交物業費了這跨年了賬要怎么調
答: 您好 借:銀行存款 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費——應交所得稅 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配——未分配利潤
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
,請問老師,2月份支付了物業費沒有收到發票,但是直接進費用:借:管理費用,貸:銀行存款。3月份收到發票應該怎么做賬,謝謝老師(我做的是:借:管理費用 貸:管理費用紅字,這樣可以嗎)
答: 不行沒有發票最好是先通過往來下
,請問老師,2月份支付了物業費沒有收到發票,但是直接進費用:借:管理費用,貸:銀行存款。3月份收到發票憑證該怎么做?借:管理費用 負數 貸:銀行存款負數?
5月份交了2017.5-2018.4的房租和物業費,是不是借:待攤費用 貸:銀行存款然后每個月攤銷 借:管理費用 貸:待攤費用 ,從5月份開始還是6月份?一直做到明年把這筆款攤銷完是嗎?
老師1月的物業費和空調費在2月沒有繳費,1月和二月沒有做賬,3月才繳費發票也收到了。在3月份可以直接借管理費用貸銀行存款

