
建筑公司3月用銀行存款付部分材料款,當(dāng)月材料已到,發(fā)票隔月到且還有少許貨款未付。如何做會計分錄。發(fā)票待余款付完后再提供,發(fā)票到后又如何做會計分錄?
答: 收到貨的時候 借:原材料 其他應(yīng)收款-暫估進項稅 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款 拿到發(fā)票根據(jù)金額 借:應(yīng)交稅費-進項 貸:其他應(yīng)收款-暫估
公司用銀行存款3月已付材料款,但發(fā)票要隔月抵扣,本次如何做會計分錄?隔月發(fā)票到了又如何做分錄?
答: 您好,本次分錄,借:預(yù)付賬款,貸;銀行存款,同時暫估入賬,借;原材料,貸;應(yīng)付賬款-暫估。隔月發(fā)票到了,先做,借:原材料,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,貸:預(yù)付賬款,再做,借;原材料,負數(shù),貸;應(yīng)付賬款-暫估,負數(shù)。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
有購進一批材料,本月付了部分貨款,余下尾款還未付。發(fā)票要等尾款付清才開。本月如何做會計分錄,尾款付清發(fā)票到又如何做會計分錄?
答: 您好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 請問材料收到了么有

