
建筑公司3月用銀行存款付部分材料款,當月材料已到,發票隔月到且還有少許貨款未付。如何做會計分錄。發票待余款付完后再提供,發票到后又如何做會計分錄?
答: 收到貨的時候 借:原材料 其他應收款-暫估進項稅 貸:銀行存款 應付賬款 拿到發票根據金額 借:應交稅費-進項 貸:其他應收款-暫估
公司用銀行存款3月已付材料款,但發票要隔月抵扣,本次如何做會計分錄?隔月發票到了又如何做分錄?
答: 您好,本次分錄,借:預付賬款,貸;銀行存款,同時暫估入賬,借;原材料,貸;應付賬款-暫估。隔月發票到了,先做,借:原材料,應交稅費-應交增值稅-進項,貸:預付賬款,再做,借;原材料,負數,貸;應付賬款-暫估,負數。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
有購進一批材料,本月付了部分貨款,余下尾款還未付。發票要等尾款付清才開。本月如何做會計分錄,尾款付清發票到又如何做會計分錄?
答: 您好 借:預付賬款 貸:銀行存款 請問材料收到了么有

