
8月收原材料蔬菜,當月使用完畢,9月付貨款。發票一直未到。會計分錄如何做?
答: 先暫估,然后轉成本。
建筑公司3月用銀行存款付部分材料款,當月材料已到,發票隔月到且還有少許貨款未付。如何做會計分錄。發票待余款付完后再提供,發票到后又如何做會計分錄?
答: 收到貨的時候 借:原材料 其他應收款-暫估進項稅 貸:銀行存款 應付賬款 拿到發票根據金額 借:應交稅費-進項 貸:其他應收款-暫估
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
本月材料已到及已付款,但月末發票賬單未到應如何做賬務處理? 8月材料已到及已從銀行付款,但到月末還未收到發票,我該如何做賬務處理?待9月收到發票時我又該如何做分錄?
答: 8月末暫估入庫,9月初沖回到實際收到發票時在入賬
老師,你好!1、公司6月購進一批原材料,尚未付款。2、8月初支付6月分的材料款,是用公司自己開的支票支付的,支付未到期(一個月后到期)。請問如何做會計分錄呢?
有購進一批材料,本月付了部分貨款,余下尾款還未付。發票要等尾款付清才開。本月如何做會計分錄,尾款付清發票到又如何做會計分錄?
請問老師,當月確認成本,未收到材料發票,做的分錄:借:原材料 貸:應付賬款-暫估 借:工程施工-合同成本-材料費 貸:原材料次月收到發票的分錄如何做?
供應商8月送耗材做借原材料,貸應付賬款,8底開發票但是賬款沒有付怎樣做分錄?如果9月付了貨款分錄怎樣做?做內賬是不是發票不用管,只做送貨分錄和付款的分錄


DORIS 追問
2018-12-27 11:21
彭老師 解答
2018-12-27 11:25
DORIS 追問
2018-12-27 11:27
彭老師 解答
2018-12-27 11:29