
公司用銀行存款3月已付材料款,但發票要隔月抵扣,本次如何做會計分錄?隔月發票到了又如何做分錄?
答: 您好,本次分錄,借:預付賬款,貸;銀行存款,同時暫估入賬,借;原材料,貸;應付賬款-暫估。隔月發票到了,先做,借:原材料,應交稅費-應交增值稅-進項,貸:預付賬款,再做,借;原材料,負數,貸;應付賬款-暫估,負數。
建筑公司3月用銀行存款付部分材料款,當月材料已到,發票隔月到且還有少許貨款未付。如何做會計分錄。發票待余款付完后再提供,發票到后又如何做會計分錄?
答: 收到貨的時候 借:原材料 其他應收款-暫估進項稅 貸:銀行存款 應付賬款 拿到發票根據金額 借:應交稅費-進項 貸:其他應收款-暫估
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
本月材料已到及已付款,但月末發票賬單未到應如何做賬務處理? 8月材料已到及已從銀行付款,但到月末還未收到發票,我該如何做賬務處理?待9月收到發票時我又該如何做分錄?
答: 8月末暫估入庫,9月初沖回到實際收到發票時在入賬

