APP下載
愛笑的流沙
于2015-12-31 12:30 發布 ??1258次瀏覽
李老師
職稱: 中級會計師
2015-12-31 13:45
不需要轉入,但是建議年末要把款收回來,不要掛其他應收,實在不行的話現金收回來
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
現在年中建賬發現余額與上月末余額對不上賬,主要有兩個問題,一是其他應收款余額在貸方,二是利潤分配在借方,應該怎么調整?
答: 你好,正確的應當是什么? 才可以作出調整分錄的
其他應收款可以轉利潤分配么
答: 你好 說一下具體發生了什么業務 ?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
利潤分配步驟是怎么樣的??其他應收款如何做利潤分配處理??
答: 借 利潤分配-未分配利潤 貸 應付股利
利潤分配里的金額包含往來賬其他應收款那些借出去的款項嗎?
討論
打給老板的錢原來掛其他應收款的,年末要轉到利潤分配里嗎?
老師您好,我還有一個小問題,假如一個季度(1-3月)里只有3月份當月購買了3月份的社保(3月當月已經繳納),繳納的社保費用為800,員工承擔300,公司承擔500,這樣的話,我這樣填可以不可以:1.其他應收款:3002.應付工資:8003.未分配利潤:-(800-300)=-500
請教您一個問題,一個公司要注銷,未分配利潤負80萬,實收資本200萬,其他應收款120萬,這個要怎么操作呀,是收要把其他應收款收回來,然后再把實收資本歸還到各股東嗎
注銷時 未分配利潤700萬 其他應收款500萬 實收資本600萬 假如這500萬就是股東抽資的 那么繳稅要交多少呢? 是按照未分配利潤來計算稅還是其他應收款500萬來繳稅呢?
李老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 5.00 解題: 1 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)