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一個人聽海
于2016-10-11 11:20 發布 ??843次瀏覽
羅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2016-10-11 11:25
借 利潤分配-未分配利潤 貸 應付股利
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現在年中建賬發現余額與上月末余額對不上賬,主要有兩個問題,一是其他應收款余額在貸方,二是利潤分配在借方,應該怎么調整?
答: 你好,正確的應當是什么? 才可以作出調整分錄的
其他應收款可以轉利潤分配么
答: 你好 說一下具體發生了什么業務 ?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
利潤分配步驟是怎么樣的??其他應收款如何做利潤分配處理??
答: 借 利潤分配-未分配利潤 貸 應付股利
利潤分配里的金額包含往來賬其他應收款那些借出去的款項嗎?
討論
打給老板的錢原來掛其他應收款的,年末要轉到利潤分配里嗎?
老師您好,我還有一個小問題,假如一個季度(1-3月)里只有3月份當月購買了3月份的社保(3月當月已經繳納),繳納的社保費用為800,員工承擔300,公司承擔500,這樣的話,我這樣填可以不可以:1.其他應收款:3002.應付工資:8003.未分配利潤:-(800-300)=-500
請教您一個問題,一個公司要注銷,未分配利潤負80萬,實收資本200萬,其他應收款120萬,這個要怎么操作呀,是收要把其他應收款收回來,然后再把實收資本歸還到各股東嗎
注銷時 未分配利潤700萬 其他應收款500萬 實收資本600萬 假如這500萬就是股東抽資的 那么繳稅要交多少呢? 是按照未分配利潤來計算稅還是其他應收款500萬來繳稅呢?
羅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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