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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-04-09 11:03

你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模

MZ Chow 追問

2019-04-09 11:03

一般納稅人

月月老師 解答

2019-04-09 11:07

你好,就按銷售貨物來申報增值稅。

MZ Chow 追問

2019-04-09 11:08

我就是按銷售貨物來申報,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理后計入營業(yè)外收入,這樣增值稅申報表跟財務(wù)報表的收入不一致

月月老師 解答

2019-04-09 11:12

你好,增值稅申報表只是收入部分,不含財務(wù)報表的營業(yè)外收入。

MZ Chow 追問

2019-04-09 11:14

這個我明白。就是申報的時候按照貨物銷售計入營業(yè)收入,做賬固定資產(chǎn)是計入營業(yè)外收入,這樣導致申報表跟科目余額表的收入不一致,這要怎么調(diào)整

月月老師 解答

2019-04-09 11:29

你好,沒關(guān)系的。不需要調(diào)整。

MZ Chow 追問

2019-04-09 11:35

好的,謝謝

月月老師 解答

2019-04-09 11:39

不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝了。

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相關(guān)問題討論
您好,按銷售商品處理填寫
2022-09-07 08:59:51
如果是按適用稅率的,填在主表1、2欄,如果是適用簡易計稅的,填在第5欄
2022-01-04 11:45:07
是這樣填,但減免稅不對,應(yīng)減免1%,2150元
2018-10-17 20:47:40
你好,這個會導致你增值稅申報表的收入與賬面上收入不一致的,不需要管這個差異
2017-07-13 16:19:38
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)或銷售舊貨按簡易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅政策及申報 (一)計算應(yīng)納稅額 1.按簡易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅,即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1%2B3%)×2% 2.只能開具增值稅普通發(fā)票 (二)如何報表申報 1.填寫附表1:按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價格)÷(1%2B3%); 2.填寫申報表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額”,申報表一般自動計算; 3.填寫申報表主表:同時將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1%2B3%)×1%),填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。 附注2:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)放棄減稅,按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅政策及申報 (一)計算應(yīng)納稅額 1.放棄減稅,按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅,即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1%2B3%) 2.可以開具增值稅專用發(fā)票 (二)如何報表申報 1.填寫附表1:按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價格)÷(1%2B3%); 2.填寫申報表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額”,申報表一般自動計算。
2020-11-10 10:51:43
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