老師匯算清繳的時候一次性抵扣的固定資產(chǎn)在24年 問
本年計提折舊:賬載金額就是計提的金額,稅收金額就是0 答
老師,我們的進(jìn)項(xiàng)票稅額 已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在他們要紅沖 問
你好,這個你要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 答
今天20號繳了4月及5月的社保款,但是4月的工資現(xiàn)在 問
同學(xué)你那就只能零申報 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉(zhuǎn)0110香港報 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
老師個體戶經(jīng)營投資數(shù)額有1萬元,沒有開通稅務(wù)收入 問
學(xué)員您好,需要的,即使沒有稅款也要進(jìn)行申報 答

一般納稅人月末轉(zhuǎn)出交增值稅的相關(guān)會計科目處理正確的是A 借記 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 科目B 貸記 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出交增值稅)科目C 借記 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出交增值稅)科目D 貸記 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 科目
答: 同學(xué)請稍等,稍后為你解答
老師,科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅與科目應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅有什么區(qū)別?
答: 您好!前面那個是小規(guī)模企業(yè)用的。后面那個是一般納稅人用的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一直用應(yīng)交稅金這科目,現(xiàn)在改應(yīng)交稅費(fèi)了,是不是得改過來應(yīng)交稅費(fèi),會計科目沒有應(yīng)交稅金這科目了,都叫應(yīng)交稅費(fèi)了?
答: 你好! 可以不用改的


ID 追問
2019-04-08 18:51
鄒老師 解答
2019-04-08 18:58