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實務中為什么會存在待抵扣進項稅?申報表中的待抵扣為什么還會分期初,本期和期末認證相符未抵扣?難道不是要申報才認證嗎?不申報的放著暫時不認證不行嗎?省得填那么多了?
老師請問哈:加入我這個月進項稅認證了10000,銷項稅只有1000,但是我近幾個月稅率偏低想調高些,這個月申報時候能不能在填申報表時候不全部抵扣?怎么操作?
9月進項稅已經勾選確認了,但沒在申報表中填寫進項稅金額。10月做申報表,不能抵扣上月勾選的進項稅金額了嗎?如果當月勾選了但是想下個月抵扣,該怎么做?

