
老師早上好,我七月份認(rèn)證了一張可抵額300元的專票,到七月前可抵扣額8000元,七月份報六月的稅時銷項稅是7000,在申報期把七月認(rèn)證的300元填入申報表中,出現(xiàn)鎖盤。稅務(wù)專員說不清楚,我的理可能是因?yàn)槠咴抡J(rèn)證的票不能抵扣六月的稅,但是七月前有8000元的進(jìn)項未抵扣,應(yīng)該不會影響,是不是以后在抵扣時最好當(dāng)月認(rèn)證后當(dāng)月申報,不要在申報期認(rèn)證?
答: 你好,找一下你們金稅盤的客服在后臺給你解一下就可以了
老師請問哈:加入我這個月進(jìn)項稅認(rèn)證了10000,銷項稅只有1000,但是我近幾個月稅率偏低想調(diào)高些,這個月申報時候能不能在填申報表時候不全部抵扣?怎么操作?
答: 您好!不能。除非你不認(rèn)證。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,本月只有進(jìn)項沒有銷項,進(jìn)項未抵扣,增值稅申報表是零申報么?還是只填進(jìn)項稅額?
答: 你好同學(xué),是零申報

