已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額有多的,怎么做分錄 假如這個(gè)月銷項(xiàng)是2000元,進(jìn)項(xiàng)是認(rèn)證是3000元的話,多了1000元,怎么做分錄
磨
于2019-03-04 17:02 發(fā)布 ??1092次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級會計(jì)師
2019-03-04 17:03
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增增值稅-銷項(xiàng)稅額2000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅1000 貸進(jìn)項(xiàng)稅額3000
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一般納稅人兼營免稅項(xiàng)目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額:
不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計(jì)÷當(dāng)月全部銷售額、營業(yè)額合計(jì)
2022-01-11 09:28:24

您好
請問去年年末的時(shí)候增值稅三級科目沒有結(jié)平么
2019-10-31 18:22:24

你好 這個(gè)不用特別做分錄 進(jìn)項(xiàng)留底就反應(yīng)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方 進(jìn)項(xiàng)稅額不足就是需要繳納增值稅
2019-09-08 14:39:29

借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除
貸其他收益
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸增值稅加計(jì)扣除
銀存
2019-07-11 10:27:35

你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-
貸:其他收益
銀行存款
2019-06-24 22:48:20
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徐阿富老師 解答
2019-03-04 17:04