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故意的發夾
于2019-10-31 18:21 發布 ??816次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-10-31 18:22
您好請問去年年末的時候增值稅三級科目沒有結平么
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加計抵減進項稅額如何做分錄
答: 借應交稅費應交增值稅加計抵減 貸營業外收入。
那做分錄時是按1%的稅率計提進項稅額嘛
答: 同學您好, 您能詳細說一下嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,我是廣告公司的,當月有留抵進項稅額,計提的加計扣除進項稅額應該怎么做分錄啊
答: 借:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額加計抵減額) 貸:其他收益 — 其他
老師,上月待認證進項稅額,這個月已認證怎么做分錄?
討論
你好,我們企業符合進項稅額加計扣除,10%的加計扣除稅額怎么做分錄呀?
已經認證的進項稅額有多的,怎么做分錄 假如這個月銷項是2000元,進項是認證是3000元的話,多了1000元,怎么做分錄
進項稅額已經認證了 怎么做分錄
公司3月份沒有收入,但收到專票了,到月底時,要結轉進項稅額嗎?怎么做分錄?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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