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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-03-04 16:39

你好,多的就按照多的填進項稅額,申報表里會自動留底的,不用多的部分又另外做

追問

2019-03-04 16:41

就是賬務不作處理嗎?那賬面上不是不能顯示?

徐阿富老師 解答

2019-03-04 16:44

你好,月末各子目余額轉到 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅或者轉出多交增值稅子目就好,有留底就有余額

追問

2019-03-04 16:49

假如這個月多了1000元,是不是應該 借:借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1000 ,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅1000元?

徐阿富老師 解答

2019-03-04 16:50

你好,是的,要轉出到這里就好

徐阿富老師 解答

2019-03-04 16:50

或者是借應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅

追問

2019-03-04 16:55

老師好像有問題吧,那不是成了要交的稅費了嗎?

追問

2019-03-04 16:57

這個留抵的已經是認證過,銷減進多出來的哦

徐阿富老師 解答

2019-03-04 17:01

你好,怎么會要交稅呢?余額在借方的

徐阿富老師 解答

2019-03-04 17:18

你好,入股已經明確,麻煩請給我五星評價,謝謝

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一般納稅人兼營免稅項目或者非增值稅應稅勞務而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按下列公式計算不得抵扣的進項稅額: 不得抵扣的進項稅額=當月無法劃分的全部進項稅額×當月免稅項目銷售額、非增值稅應稅勞務營業額合計÷當月全部銷售額、營業額合計
2022-01-11 09:28:24
您好 請問去年年末的時候增值稅三級科目沒有結平么
2019-10-31 18:22:24
你好 這個不用特別做分錄 進項留底就反應在應交稅費-應交增值稅=轉出未交增值稅的借方 進項稅額不足就是需要繳納增值稅
2019-09-08 14:39:29
借應交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益 借應交稅費-未交增值稅 貸增值稅加計扣除 銀存
2019-07-11 10:27:35
你好 借:應交稅費- 貸:其他收益 銀行存款
2019-06-24 22:48:20
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