
我在2019年應該做一筆分錄借:管理費用,貸其他應付款,負數,但我卻沒有做,跨年了應該怎么做會計調整呢?是調整以前年度損益嗎?
答: 你好,是紅沖管理費用嗎?
老師好,請問一下想要調平期初數據,該怎么調呢?我們主管說讓通過以前年度損益調,然后再找領導簽個字。我該怎么操作呢?期初就銀行存款、其他應付款、管理費用這幾個科目有余額。
答: 你好,同學。 調平期初,你是什么意思 你是分錄調整就只能是以前年度損益調整處理。 借 其他應付款 貸 以前年度損益調整 其他科目 一樣的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,我年底把14—18年多計提的工資直接從其他應付款和生產成本里沖銷了,未走以前年度損益調整科目,這樣做合理嗎?是不是違背了會計制度? 如果不合理,我第二年再怎么做? 感謝老師指點
答: 你好,同學。 不合理,你這里原則上調整之前年度的費用,而不是直接沖現在的 你調整分錄應該是 借 應付職工薪酬 貸 以前年度損益調整 借 以前年度損益調整 貸 未分配利潤
2018年非財政補助結余為貸方負數,就是虧損,而且年末沒有把它結轉到事業基金,所以2019年仍然反映在期初余額上 借:其他應付款貸:以前年度損益調整借:損益調整貸:非財政補助結轉 這樣操作可以嗎?
匯繳清算時,調了一筆往來款,分錄借其他應付款,貸以前年度損益調整,結轉到利潤,借以前年度損益調整,貸利潤分配,本年度多預繳了企稅,剩下的分錄怎么寫?
老師,想調銀行賬,做賬時銀行我沒有期初,導致現在余額和實際不符,現在想調整賬,我是用以前年度損益調整科目,還是用其他應付款老板的名?內賬
想問一下,19年做賬的時候金額做多了,想在今年調賬,我是做紅沖還是做以前年度損益調整啊?當時做的分錄是,借:銷售費用,貸:其他應付款


Zzz7 追問
2019-03-01 11:21
軼塵老師 解答
2019-03-01 11:24
Zzz7 追問
2019-03-01 11:26
軼塵老師 解答
2019-03-01 11:28