
老師您好,這個(gè)第三問(wèn)怎么就是借:預(yù)計(jì)負(fù)債 17 以前年度損益調(diào)整 10貸:其他應(yīng)付款 27
答: 你想知道那個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債的數(shù)據(jù)是怎么計(jì)算來(lái)的對(duì)嗎?
老師,想調(diào)銀行賬,做賬時(shí)銀行我沒(méi)有期初,導(dǎo)致現(xiàn)在余額和實(shí)際不符,現(xiàn)在想調(diào)整賬,我是用以前年度損益調(diào)整科目,還是用其他應(yīng)付款老板的名??jī)?nèi)賬
答: 知道是那個(gè)業(yè)務(wù)嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我年底把14—18年多計(jì)提的工資直接從其他應(yīng)付款和生產(chǎn)成本里沖銷了,未走以前年度損益調(diào)整科目,這樣做合理嗎?是不是違背了會(huì)計(jì)制度? 如果不合理,我第二年再怎么做? 感謝老師指點(diǎn)
答: 你好,同學(xué)。 不合理,你這里原則上調(diào)整之前年度的費(fèi)用,而不是直接沖現(xiàn)在的 你調(diào)整分錄應(yīng)該是 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤(rùn)


加油吧!美女 追問(wèn)
2020-05-02 10:21
郭老師 解答
2020-05-02 10:23
加油吧!美女 追問(wèn)
2020-05-02 10:26
郭老師 解答
2020-05-02 10:43