
我在2019年應(yīng)該做一筆分錄借:管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,負(fù)數(shù),但我卻沒(méi)有做,跨年了應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)調(diào)整呢?是調(diào)整以前年度損益嗎?
答: 你好,是紅沖管理費(fèi)用嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下想要調(diào)平期初數(shù)據(jù),該怎么調(diào)呢?我們主管說(shuō)讓通過(guò)以前年度損益調(diào),然后再找領(lǐng)導(dǎo)簽個(gè)字。我該怎么操作呢?期初就銀行存款、其他應(yīng)付款、管理費(fèi)用這幾個(gè)科目有余額。
答: 你好,同學(xué)。 調(diào)平期初,你是什么意思 你是分錄調(diào)整就只能是以前年度損益調(diào)整處理。 借 其他應(yīng)付款 貸 以前年度損益調(diào)整 其他科目 一樣的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,我年底把14—18年多計(jì)提的工資直接從其他應(yīng)付款和生產(chǎn)成本里沖銷(xiāo)了,未走以前年度損益調(diào)整科目,這樣做合理嗎?是不是違背了會(huì)計(jì)制度? 如果不合理,我第二年再怎么做? 感謝老師指點(diǎn)
答: 你好,同學(xué)。 不合理,你這里原則上調(diào)整之前年度的費(fèi)用,而不是直接沖現(xiàn)在的 你調(diào)整分錄應(yīng)該是 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤(rùn)


樂(lè)觀的戒指 追問(wèn)
2020-05-27 18:15
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2020-05-27 18:15
郭老師 解答
2020-05-27 18:16
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