
單位租賃的辦公樓按合同每月預提房租,目前其他應付款-房租有余額,半年付,因為房東欠稅,開不出房租發票了,只能提供物業費發票,以后也這樣了, 是不是應該把其他應付款-房租沖平,然后每月開始預提物業費,同樣計入管理費用-物業費 其他應付款~房租
答: 您好!不行的。最終稅局還是會要求提供房租發票的。
如果一季度的房租費只有2萬多,還需要按部門分攤房租費嗎?付款的時候正常做分錄,等收到房租發票時,直接借管理費用-房租費,沖減其他應付款就可以了吧,還是說有要求需要按部門分攤房租費
答: 你好,這個需要看你們是否需要部門核算,需要的話就分部門分攤。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師請問下 18年2月份預提了半年房租,12月補預提了剩下半年房租,做的分錄:借;管理費用-房租,貸;其他應付款-預提費用 , 但是房租發票到現在一直沒開,然后我們房租也沒有付,現在補開去年的發票可以嗎 怎么處理比較好
答: 您好 現在可以去補開去年的發票


????“懵”想家?段小楠???? 追問
2019-02-26 12:34
bamboo老師 解答
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