
今年每月房租預提時,借管理費用,貸其他應付款,現在收到發票怎么做帳,還有有關的進項稅怎么做
答: 你好,把這前預提的所有分錄沖銷,然后根據發票作正確分錄就可以了。
老師,去年多計提了2萬的管理費用,當時的分錄是借:管理費用2萬 貸:其他應付款2萬,現在這筆分錄該如何處理了
答: 您好,去年的要通過以前年度損益調整科目 借:其他應付款 貸:以前年度損益調整
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師請問:企業外賬,老板沒有給現金賬,費用單子怎么做,我做的是,借:管理費用,貸:其他應付款-掛老板名下。可以嗎?
答: 你好,這個費用支出是老板個人墊付了嗎??

