
1月份開了紅字發票,那在增值稅申報表上直接在銷售額中減掉就行了吧
答: 你好,是的,用1月份的正數收入減去負數發票收入申報就是了
老師請問一下,今天報稅時,客戶說1月有開紅字銷項負數發票,可1月稅早就報了,現在是報2月的稅,我想問如果1月有開紅字發票,我報稅是按發票匯總表申報的,應該不會漏報吧,開了紅字負數發票,應該在發票匯總表銷售的實際金額有減掉紅字發票的金額吧
答: 您好 開了紅字負數發票,應該在發票匯總表銷售的實際金額有減掉紅字發票的金額 收到
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1月開發票有紅字發票,我們是銷售方,銷售方開紅字,增值稅申報表中的收入和稅額是直接減去紅字發票后的金額,對吧?這樣印花稅就是根據減去紅字發票的收入和稅額后的不含稅收入與銷項稅額之和來算的,對吧?
答: 您好 銷售方開紅字,增值稅申報表中的收入和稅額是直接減去紅字發票后的金額 印花稅根據減去紅字發票的收入和稅額后的不含稅收入與銷項稅額之和來算

