
1月開發票有紅字發票,我們是銷售方,銷售方開紅字,增值稅申報表中的收入和稅額是直接減去紅字發票后的金額,對吧?這樣印花稅就是根據減去紅字發票的收入和稅額后的不含稅收入與銷項稅額之和來算的,對吧?
答: 您好 銷售方開紅字,增值稅申報表中的收入和稅額是直接減去紅字發票后的金額 印花稅根據減去紅字發票的收入和稅額后的不含稅收入與銷項稅額之和來算
企業上個月開了紅字發票,對方認證完了后,我方在沒跨月情況下開的紅字,這個月怎么報稅,增值稅收入是報正數的銷售額嗎,還是報正數再減掉紅字的銷售額
答: 當月的直接作廢就可以,開了負數正數減去負數的銷售額
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
請問,我公司本月最后一天開具紅字申請表,已通過,我們是購買方,提供給銷售方根據紅字申請表開具紅字發票,但是銷售方本月來不及開銷項負數發票了。我們申報本月增值稅時是否就要進項稅額轉出了?還是等對方開具紅字發票后再做轉出?
答: 你好,需要進項轉出的,只要開了紅字,信息表就要進項轉出。


春天的花兒 追问
2019-02-18 11:03
bamboo老師 解答
2019-02-18 11:04
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2019-02-18 11:15
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2019-02-18 11:16
春天的花兒 追问
2019-02-18 11:44
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2019-02-18 11:48