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于2018-12-30 20:55 發布 ??1947次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2018-12-30 20:56
通常做法是:直接在填寫納稅申報表時直接減去當期銷售額的
蔣飛老師 解答
2018-12-30 20:57
和正數發票匯總,然后填寫附表一就可以了
.. 追問
2018-12-30 20:58
好的,老師。我知道了,謝謝您。
2018-12-30 21:05
您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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開具紅字發票后,需要辦理退稅還是直接在填寫納稅申報表時直接減去紅字銷售額?增值稅納稅申報表怎么填?
答: 通常做法是:直接在填寫納稅申報表時直接減去當期銷售額的
開具紅字發票,月初報稅的時候需要單獨填寫紅字發票申請嗎還是按紅字發票一增一減以后的稅額直接填寫?
答: 你好!不需要。直接讀入銷項就可以了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人填報填值稅報表時,紅字銷售收入數據(沖紅的),該填在哪一欄?還是直接填相減(當月銷售藍字發票一當月銷量紅字發票)的數在銷售額欄?
答: ,正數加負數銷售額的合計填寫
開具紅字發票后在增值稅納稅申報表上要如何填寫呢
討論
本月開具紅字發票納稅申報表時需要在哪個報表填寫?
就是一般納稅人,增值稅普通發票次月開了紅票,我現在填寫申報表,我是不是直接在申報普通發票那一樣填的數是上月的正學發票減去紅字發票填寫呢?
上月申報時因為有預收款,在賬務上已做收入,還沒有開具發票,在增值稅納稅申報表附表一中第四欄“未開具發票”項目后填寫了數字,繳納了增值稅。本月要開發票,那本月在納稅申報表填寫時,附表一中第四欄“未開具發票”項目后填寫紅字沖減,在“開具發票”欄填寫開票數字,這樣對嗎?
您好,我想問下四月份開具兩張紅字發票,又開具了兩張正確的藍字發票,兩張藍字發票的增值稅怎么抵呢?是五月份申報增值稅時候在報表中填寫紅字發票直接減免?還是把之前3月份相應的進項稅申請退回?
蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
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蔣飛老師 解答
2018-12-30 20:57
.. 追問
2018-12-30 20:58
蔣飛老師 解答
2018-12-30 21:05