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酷炫的電源
于2021-01-05 14:44 發布 ??3739次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-01-05 14:44
同學你好,申報表是按扣除紅字發票后的銷售額填寫的;
酷炫的電源 追問
2021-01-05 14:45
需要填開具紅字發票進賬稅額轉出嗎
立紅老師 解答
2021-01-05 14:46
同學你好,需要填開具紅字發票進賬稅額轉出嗎——您方是收到紅字發票的一方么;開是開票的一方呢;
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開具紅字發票后在增值稅納稅申報表上要如何填寫呢
答: 同學你好,申報表是按扣除紅字發票后的銷售額填寫的;
開具紅字發票后,需要辦理退稅還是直接在填寫納稅申報表時直接減去紅字銷售額?增值稅納稅申報表怎么填?
答: 通常做法是:直接在填寫納稅申報表時直接減去當期銷售額的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,增值稅發票本月開了紅字,增值稅應納稅額是負數,增值稅申報表可以負數申報嗎?還是0申報?
答: 你好 不能 你們負數報不了 你們得去當地稅局申報的
開的11%的紅字普票,應該如何填增值稅納稅申報表?
討論
本月開具紅字發票,納稅申報國稅時需要在哪個報表填寫開具的紅字金額!
1.購買方收到《開具紅字專用發票信息表》,但銷售方未開出發票。增值稅納稅申報時進項稅額是否一定要轉出呢? 2.購買方《開具紅字專用發票信息表》已上傳,且銷售方已經開出紅字發票。增值稅納稅申報時進項稅額是否一定要轉出呢?
開具了紅字申請表,銷售方還沒給開紅字發票,申報增值稅的時候,是等銷售方開具了紅字發票后,再申報這個進項稅額轉出,還是不用等,就申報呢?
這個月開了紅字發票沖銷,需要再增值稅納稅申報表二中填寫嗎
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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酷炫的電源 追問
2021-01-05 14:45
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2021-01-05 14:46