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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-01-25 09:36

您好
應納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-以前年度虧損

dqdqwrf 追問

2019-01-25 09:49

是應納所得稅額對么

bamboo老師 解答

2019-01-25 09:50

我上面寫是是應納稅所得額

dqdqwrf 追問

2019-01-25 09:52

老師各項扣除里包括調增調減么

bamboo老師 解答

2019-01-25 09:53

應納稅所得額有兩種計算方法 上面一種是直接法
您說的調增調減是間接法
應納稅所得額=會計利潤總額±納稅調整項目金額

dqdqwrf 追問

2019-01-25 10:05

老師,直接法中不也有不能稅前扣除的收支么?在哪里提現(xiàn)

bamboo老師 解答

2019-01-25 10:07

直接法中的各項扣除一般計算的時候就按標準扣除的

dqdqwrf 追問

2019-01-25 10:07

間接法中怎么體現(xiàn)扣除虧損的部分?我沒接觸過不太懂

bamboo老師 解答

2019-01-25 10:09

就是申報表的時候 或者計算所得稅費用的時候減去以前年度的虧損額 就體現(xiàn)了

dqdqwrf 追問

2019-01-25 10:11

直接達中各項扣除按稅前扣除標準扣除?間接法中如果有以前虧損,就用應納所得稅額在減去虧損么?是這個意思么老師

bamboo老師 解答

2019-01-25 10:15

是的 您理解的正確

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相關問題討論
您好 應納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-以前年度虧損
2019-01-25 09:36:52
減免稅額是用利潤總額*對應的減免稅率 存在彌補虧損,用補虧之后的利潤總額計算
2019-01-08 17:36:26
不一樣的,你這個是計算企業(yè)所得稅的間接法。比如,工會經費按照工資的2%計算,但是你們實際發(fā)生了5%,那么這3%的差額,需要調增
2020-01-21 11:38:29
同學你好!這個是按應納稅所得額來的? 按稅法為基礎的
2021-11-20 07:22:42
是的,計算公式是這樣的
2018-11-05 11:15:35
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