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也許、啲也許
于2019-01-21 10:44 發布 ??2998次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-01-21 14:43
企業事業單位進行技術轉讓,以及在技術轉讓過程中發生的與技術轉讓有關的技術咨詢、技術服務、技術培訓的所得,年凈收入在30萬元以下的,暫免征收企業所得稅;超過30萬元的部分,依法繳納企業所得稅。具體手續的辦理應在您企業的主管稅務機關。
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增值稅申報表:出口免抵退是否可以申報技術服務+貨物?出口退稅管理:出口免抵退是否可以申報技術服務+貨物?我司是醫療杭州。
答: 同學你好 出口服務是免稅的 可以申報 但是社保免稅
出口技術服務可以申請免稅嗎
答: 你好,出口技術服務可以申請免稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅申報表:出口免抵退已經申報技術服務+貨物,因為是在附表自動跳轉的數據。那么出口退稅管理:出口免抵退是否可以申報技術服務+貨物? 我司是醫療杭州。
答: 同學你好 這個是可以的
增值稅減免申報表咋沒有技術服務費減免了,技術服務費減免金額咋填表
討論
請教一下,A出口技術服務企業與我公司簽訂分包合同,A企業出口技術服務免增值稅,我公司承接的A公司出口技術服務也免增值稅嗎?相關文件規定是幾號文
老師,我是技術服務出口企業,沒有出口報關單,有什么稅種,技術服務出口是不是免增值稅,還是免營業稅,還有沒有退稅,它的成本怎么核定,謝謝老師
你好,老師,我們出口產品同時也會有技術服務費的出口,請問這個技術服務費在增值稅申報表的哪里填寫?是否屬于免稅項目。
老師,出口技術服務需要再電子稅務局做出口退免稅備案嗎?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 455424 個
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