老師好!想請(qǐng)教下,我司有一個(gè)采購訂單,先支付了30%定 問
你好,這個(gè)建議你就先掛著吧,等實(shí)際跟對(duì)方確認(rèn)之后再做另外的處理。 答
我們是餐飲店做西餐的,我們買了花束裝修店鋪,花束, 問
你好,計(jì)入管理費(fèi)用就可以 答
@郭老師,是不是不能將一些費(fèi)用放在管理費(fèi)用-其他 問
也可以 你管理費(fèi)用里面沒有的明細(xì),你就可以放到其他里面。 答
請(qǐng)問和外商簽的銷售合同金額是15250美金,銷售出口 問
可以的。這樣是沒問題的了。 答
老師,公司法對(duì)新老企業(yè)注冊(cè)資本實(shí)繳是怎么規(guī)定的, 問
你好,減資有利潤(rùn)也還是會(huì)涉及個(gè)稅的。 答

增值稅減免申報(bào)表咋沒有技術(shù)服務(wù)費(fèi)減免了,技術(shù)服務(wù)費(fèi)減免金額咋填表
答: 你好,是稅盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)的減免嗎。
航天的技術(shù)服務(wù)費(fèi)怎么申報(bào)減免增值稅?
答: 你好 填寫附表 減免表和主表 全額抵 不用認(rèn)證
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
防偽稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)上期未抵扣490元,2019年又發(fā)生防偽稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元,增值稅納稅申報(bào)表四和增值稅減免稅申報(bào)表怎樣填寫
答: 你現(xiàn)在是需要抵扣的嗎
老師,9月份交了稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)280。我現(xiàn)在報(bào)增值稅,增值稅減免申報(bào)表是這樣填表嗎?這個(gè)季度沒有開票,主表都是零。
老師,9月份交了稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)280。我現(xiàn)在報(bào)增值稅,增值稅減免申報(bào)表是這樣填表嗎?這個(gè)季度沒有開票,主表都是零。
我們公司有提供研發(fā)技術(shù)服務(wù),這個(gè)在增值稅附表三中可以抵減么。技術(shù)服務(wù)可以減免么?


毛毛 追問
2019-10-17 09:41
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月月老師 解答
2019-10-17 09:42
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2019-10-17 09:54
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2019-10-17 09:59
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2019-10-17 10:13