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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務師

2019-01-19 09:50

外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程 
一、外貿(mào)企業(yè)應在貨物報關(guān)出口之日起90日內(nèi),準備以下出口退稅單證,用于出口退稅申報。主要包括:   
1、出口貨物報關(guān)單(出口退稅專用);   
2、出口形式發(fā)票(INVOICE);   
3、購進貨物的增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián),并應自開票之日起3個月內(nèi)辦理認證手續(xù))或分批單;   
4、外匯核銷單(出口退稅聯(lián));   
5、主管稅務機關(guān)要求提供的其他資料。   
二、外貿(mào)企業(yè)應在貨物報關(guān)出口后,及時取得出口貨物報關(guān)單,并登錄電子口岸,查詢比對出口信息與紙質(zhì)報關(guān)單是否一致。若一致,應在每個工作日的上午8:00至下午16:00向國稅局提交電子信息。   
三、根據(jù)主管稅務機關(guān)要求,使用指定的外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報軟件錄入出口退稅信息,生成出口退稅申報數(shù)據(jù),傳遞至軟盤。   
四、整理、裝訂出口退稅報表、單證成冊,在規(guī)定的申報時間內(nèi)辦理出口退稅正式申報。若申報數(shù)據(jù)準確、單證無誤、報表一致,則通過審核,轉(zhuǎn)入審批環(huán)節(jié);若存在需要調(diào)整、更正的數(shù)據(jù)或單證及報表,則應按主管稅務機關(guān)的要求進行處理。   
五、對于已經(jīng)審批完畢的出口貨物,主管稅務機關(guān)將按法定程序辦理退庫手續(xù)。外貿(mào)企業(yè)應根據(jù)銀行退轉(zhuǎn)的出口退稅退付憑證進行賬務處理,至此申報完畢。附:外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報錄入的操作流程基本要求:   
1、申報軟件:外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)10.0版(該軟件從本網(wǎng)站下載、安裝,并進行系統(tǒng)維護,之后方可操作使用)   
2、申報系統(tǒng)安裝路徑:c:/出口退稅/出口退稅申報系統(tǒng)10.0版   
3、拷取或下載認證發(fā)票信息的保存路徑:A:/出口退稅/認證發(fā)票信息   
4、網(wǎng)上下載預審反饋信息的保存路徑:c:/出口退稅/審核反饋信息(注:以上內(nèi)容可以根據(jù)個人習慣自行設置,出口退稅稅種僅指增值稅,以下僅指出口退稅申報而不包括單證申報,由于出口退稅遠程申報系統(tǒng)和出口退稅申報軟件的不斷更新,以下內(nèi)容可能會存在變動的地方,請注意查詢最新通知。)   
第一步:進入外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)10.0版,所屬期為200901 
第二步:錄入出口退稅出口明細數(shù)據(jù): 
選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/出口明細申報數(shù)據(jù)錄入”, 
點擊“新增”,關(guān)聯(lián)號:2009010001(共10位200901為年月00001為錄入序號), 
部門代碼、部門名稱:企業(yè)沒有分部核算,則此為空   
申報年月:當月申報的批次數(shù)。第1次申報為01(2位),也可輸入1后回車生成   
申報批次:當月申報的批次數(shù)。第1次申報為01(2位),也可輸入1后回車生成   
序號:同一關(guān)聯(lián)號下多項進貨的順序號,0001(4位),也可輸入1后回車生成   
進料登記冊號:非進料加工業(yè)務,此處為空   
出口發(fā)票號:出口形式發(fā)票(INVOICE)的號碼   
報關(guān)單號:報關(guān)單上海關(guān)編號的后9位+0+報關(guān)單上列示的出口商品項號(01)共12位   
出口日期:報關(guān)單上的出口日期   
美元離岸價:出口商品的出口美元離岸價,幣種及成交方式不一致的,需要換算。   
核銷單號:見報關(guān)單上的批準文號   
商品代碼:出口商品的商品編號   
商品名稱:系統(tǒng)根據(jù)以上商品編號自動生成   
單位:系統(tǒng)根據(jù)以上商品編號自動生成   
出口數(shù)量:報關(guān)單上出口商品的數(shù)量   
實退稅數(shù)量:系統(tǒng)自動生成   
平均單價:同上   
出口進貨金額:同上   
退稅率:同上   
退增值稅稅額:同上   
退消費稅稅額:同上   
代理證明號:“代理出口證明”的編號+01   
遠期收匯證明:遠期收匯證明的編號   
第四步:錄入出口退稅購進明細數(shù)據(jù)   
選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入”,點擊“增加”   
關(guān)聯(lián)號:2009010001(10位)   
稅種:V(此處僅指增值稅)   
部門代碼、部門名稱:企業(yè)沒有分部核算,則此為空   
申報年月:系統(tǒng)根據(jù)所屬期自動填,如2009年1月,則填200901(6位)   
申報批次:當月申報的批次數(shù)。 
第1次申報為01(2位),第2次申報為02,依次類推   
序號:同一關(guān)聯(lián)號下多項進貨的順序號,0001(4位),依次類推   
發(fā)票號碼:購進貨物的增值稅專用發(fā)票右上角的數(shù)字(8位),回車后自動生成以下項目 發(fā)票代碼:系統(tǒng)根據(jù)讀入的認證發(fā)票信息自動生成   
進貨憑證號:同上   分批批次:同上  供貨方納稅號:同上.   
發(fā)票開票日期:同上   
商品代碼:此票貨物對應出口報關(guān)單上的編號,回車后自動生成以下項目   
商品名稱:系統(tǒng)自動生成  單位:同上   
數(shù)量:根據(jù)購進增值稅專用發(fā)票或分批單位上本次申報數(shù)量來填寫,注意保證單位同以上單位一致   
計稅金額:系統(tǒng)根據(jù)讀入的認證發(fā)票信息自動生成,如果是分批單時,此處要填分批單上本次申報金額。   
法定征稅稅率:同上  稅額:同上  退稅率:系統(tǒng)自動生成  可退稅額:同上  專用稅票號:無則空   
第五步:初審

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2019-01-19 09:50:32
在申報系統(tǒng)中的增值稅納稅申報表,是公司在注冊稅務局機關(guān)核定時會設定好所對應的申報表模式的,進入申報系統(tǒng)所需填寫的報表就是外貿(mào)企業(yè)的增值稅申報表。
2019-02-18 19:57:04
認證了發(fā)票就會有進項稅額。
2019-02-18 19:58:29
填寫增值稅申報表附表(二)。通常情況下,只要當月有認證相符的發(fā)票,這個表中的數(shù)據(jù)是自動取數(shù)的。
2018-04-14 18:11:50
首先認證進項票,然后根據(jù)出口報關(guān)單及出口當月第一天的匯率開具銷售發(fā)票,在進項票認證3個月后在出口退稅系統(tǒng)錄入出口數(shù)據(jù),網(wǎng)上預審或者人工審核通過及可,具體可以看下課堂里的視頻
2017-08-18 22:16:09
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