
外貿(mào)企業(yè)的增值稅進項 應(yīng)該在增值稅申報中如何填寫
答: 填寫增值稅申報表附表(二)。通常情況下,只要當(dāng)月有認(rèn)證相符的發(fā)票,這個表中的數(shù)據(jù)是自動取數(shù)的。
外貿(mào)企業(yè)免稅,進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么申報增值稅
答: 首先,你免稅 是在增值稅的附表免稅項目填寫后然后主表會生成相應(yīng)數(shù)據(jù)。 進轉(zhuǎn)出是在附表2填寫
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
外貿(mào)企業(yè)的進項稅額在增值稅納稅申報表中怎樣填?
答: 一般在增值稅的附表二中正常填寫,然后再進項稅額轉(zhuǎn)出。

