
,17年9月購入原料片石,對方公司已注銷,未給我方開發票入賬, 我方未付款項,我方系統只有過磅單,年底要怎么樣處理會計分錄嗎?
答: 借原材料貸應付,如果以后不支付把應付轉營業外收入
求解,上個月實際收入入賬是120元,次月才發現發票錯開成200元,怎么做會計分錄。還有跨月開票只是抬頭錯了,這個月顧客要求從新開發票怎么做會計分錄?謝謝
答: 跨月了開紅字發票就好 開錯的是要重開 紅沖原來的分錄 再按正確發票金額做賬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問我公司購進一批產品,已支付貨款、已入庫,但是對方還未給開發票,已經準備銷售了,我該怎么入賬呢!會計分錄該怎么做呢?謝謝老師
答: 您好,那您就先暫估入庫


lingzhaoyun2 追問
2019-01-09 10:55
lingzhaoyun2 追問
2019-01-09 10:55
lingzhaoyun2 追問
2019-01-09 10:56
郭老師 解答
2019-01-09 10:58
郭老師 解答
2019-01-09 10:58