
老師,請問我公司購進一批產品,已支付貨款、已入庫,但是對方還未給開發票,已經準備銷售了,我該怎么入賬呢!會計分錄該怎么做呢?謝謝老師
答: 您好,那您就先暫估入庫
求解,上個月實際收入入賬是120元,次月才發現發票錯開成200元,怎么做會計分錄。還有跨月開票只是抬頭錯了,這個月顧客要求從新開發票怎么做會計分錄?謝謝
答: 跨月了開紅字發票就好 開錯的是要重開 紅沖原來的分錄 再按正確發票金額做賬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問我公司購進一批產品,已支付貨款、已入庫,但是對方還未給開發票,已經要銷售了,我該怎么入賬呢!會計分錄該怎么做呢?
答: 借庫存商品貸銀存 借銀存貸主營業務收入,應交稅費 借主營業務成本貸庫存商品


孟浣 追問
2019-12-19 12:56
郭老師 解答
2019-12-19 12:58
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2019-12-19 13:47