
本年度7-11月誤將成本計(jì)入了管理費(fèi)用,應(yīng)該如何調(diào)整,需要調(diào)整本年利潤嗎
答: 你好 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;管理費(fèi)用 做這個(gè)調(diào)整分錄
本年度7-11月誤將成本計(jì)入了管理費(fèi)用,應(yīng)該如何調(diào)整,需要調(diào)整本年利潤嗎
答: 同學(xué) 您好 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:管理費(fèi)用 如果您成本最后都計(jì)入了本年利潤 就不用再調(diào)整本年利潤科目
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
月底管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是借本年利潤 貸管理費(fèi)用吧
答: 你好!是的。正常就是這樣做
老師們好,管理費(fèi)用在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)可不可以借:管理費(fèi)用。貸:本年利潤
去年的工資發(fā)放,借:應(yīng)付工資,貸方:銀行做錯(cuò)了為借:管理費(fèi)用工資年底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。如何沖正?
上個(gè)月管理費(fèi)用有借方余額,這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是借本年利潤,貸管理費(fèi)用么
剛來的公司,目前還沒有項(xiàng)目,只有期間發(fā)生的管理費(fèi)用,期末我直接結(jié)轉(zhuǎn)損益,借本年利潤貸管理費(fèi)用?

