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肖瀟
于2019-04-16 13:56 發布 ??1785次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-04-16 13:57
你上月沒結轉么,那你資產負債表咋平?
肖瀟 追問
2019-04-16 14:02
那應該怎么結轉
maize老師 解答
2019-04-16 14:04
你刪除你之前結轉損益重新結轉啊
2019-04-16 14:26
暈上個月的報表已經出了!你們回答問題的答案咋不一樣呀
一會說直接結轉至本年利潤一會說重新結轉搞的暈暈呼呼
2019-04-16 14:28
管理費用下面沒有余額啊,你有余額你資產負債表咋平的啊
你沒有結轉完你資產負債表都不會平啊,
2019-04-16 14:30
你這個都不會平,你出報表咋申報的
2019-04-16 14:47
我會還問你們呀去
2019-04-16 14:59
所以我說叫你反結賬啊,刪除重新結轉損益啊,你報表都不平啊
2019-04-16 15:01
上個月是平的
2019-04-16 15:45
你損益都沒結轉咋會平
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月底管理費用結轉本年利潤是借本年利潤 貸管理費用吧
答: 你好!是的。正常就是這樣做
老師,什么叫做紅字沖銷?能舉個例子嗎?假如管理費用有300元要結轉到本年利潤,怎么紅字法?
答: 您好,不是在結轉的時候紅字。 比如前期做以下分錄 借:管理費用 300 貸:銀行存款 300 后期這筆需要紅沖, 借:管理費用 -300 貸:銀行存款 -300
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本年利潤,結轉2000管理費用2000是不是填寫錯誤
答: 你好,不是,因為之前沒有余額,你現在結轉計入借方,系統就會顯示負數(紅字)
老師們好,管理費用在貸方,結轉時可不可以借:管理費用。貸:本年利潤
討論
去年的工資發放,借:應付工資,貸方:銀行做錯了為借:管理費用工資年底結轉到本年利潤。如何沖正?
為什么管理費用要結轉到本年利潤?
上個月管理費用有借方余額,這個月結轉到本年利潤是借本年利潤,貸管理費用么
剛來的公司,目前還沒有項目,只有期間發生的管理費用,期末我直接結轉損益,借本年利潤貸管理費用?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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肖瀟 追問
2019-04-16 14:02
maize老師 解答
2019-04-16 14:04
肖瀟 追問
2019-04-16 14:26
肖瀟 追問
2019-04-16 14:26
maize老師 解答
2019-04-16 14:28
maize老師 解答
2019-04-16 14:28
maize老師 解答
2019-04-16 14:30
肖瀟 追問
2019-04-16 14:47
maize老師 解答
2019-04-16 14:59
肖瀟 追問
2019-04-16 15:01
maize老師 解答
2019-04-16 15:45