APP下載
辣么牛
于2021-04-07 14:57 發布 ??649次瀏覽
思頓喬老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2021-04-07 14:58
借:管理費用(負數)借:應付工資
思頓喬老師 解答
借:應付工資貸:管理費用
辣么牛 追問
2021-04-07 15:00
管理費用已經年底轉到本年利潤
2021-04-07 15:01
您好,那個是沒有關系的
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
月底管理費用結轉本年利潤是借本年利潤 貸管理費用吧
答: 你好!是的。正常就是這樣做
老師,什么叫做紅字沖銷?能舉個例子嗎?假如管理費用有300元要結轉到本年利潤,怎么紅字法?
答: 您好,不是在結轉的時候紅字。 比如前期做以下分錄 借:管理費用 300 貸:銀行存款 300 后期這筆需要紅沖, 借:管理費用 -300 貸:銀行存款 -300
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本年利潤,結轉2000管理費用2000是不是填寫錯誤
答: 你好,不是,因為之前沒有余額,你現在結轉計入借方,系統就會顯示負數(紅字)
老師們好,管理費用在貸方,結轉時可不可以借:管理費用。貸:本年利潤
討論
去年的工資發放,借:應付工資,貸方:銀行做錯了為借:管理費用工資年底結轉到本年利潤。如何沖正?
為什么管理費用要結轉到本年利潤?
上個月管理費用有借方余額,這個月結轉到本年利潤是借本年利潤,貸管理費用么
剛來的公司,目前還沒有項目,只有期間發生的管理費用,期末我直接結轉損益,借本年利潤貸管理費用?
思頓喬老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
★ 4.98 解題: 26237 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
思頓喬老師 解答
2021-04-07 14:58
辣么牛 追問
2021-04-07 15:00
思頓喬老師 解答
2021-04-07 15:01