老師,請問下 我們公司小紅書平臺 購買的商品,因為 問
抬頭開個人可以嗎, 還是按照對公轉的抬頭開, 轉入的抬頭是 平臺交易資金待清算專戶(小紅書) 答
酒店經營的公司,酒店地方組的是村委會的,電費是交 問
村上給老板說,他們給上市公司都是給復印件的,怎么到我們這就不行了 答
老師,我社保單位部分少計提1.78,那匯算社保基數和 問
老師,匯算成本類調增金額多會不會預警啊,我成本多結轉了60W,匯算調增30行 答
請問老師,我們子公司有三四家,母公司對外投資超過5 問
你好,合并報表你達到控制以上就可以了。控制以上就必須要做合并報表 答
你好 老師 我想問下 公司內帳 比如有一筆收入是5 問
計提稅金的分錄 也是對的嗎?老師 答

職工購買社保和公積金每月計提工資的分錄怎么寫呢?
答: 計提/發放工資時:借:管理/銷售費用等 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款——五險(個人承擔部分) 其他應收款——公積金(個人承擔部分) 應交個人所得稅 銀行存款(實發數) 繳納社保 借:管理費用—各種保險 (單位承擔部分) 貸:應付職工薪酬—保險 借:應付職工薪酬—保險 其他應付款(五險)(個人承擔部分) 貸:銀行存款(社保銀行扣款) 繳納公積金 借:管理費用—住房公積金(單位承擔) 貸:應付職工薪酬——公積金 借:應付職工薪酬—公積金 其他應收款—公積金(個人承擔部分) 貸:銀行存款 (公積金銀行扣款)
每月計提工資、社保、公積金,但只交了社保、公積金,未發工資的分錄怎么做計提時:借:管理費用-社保、公積金、工資 ,貸:應付職工薪酬-社保、公積金、工資繳納社保、公積金時:借:應付職工薪酬-社保、公積金 , 貸:銀行存款、其他應收款-社保、公積金(個人部分)那么未發的工資怎么處理
答: 你好 ;? ? 沒有發放的工資 掛在應付職工薪酬-工資 貸方放著就行了。??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
每月計提工資和社保公積金的分錄,是怎樣的?
答: 按下面這個做分錄就可以

