
我單位被查賬,稅局判定我們以前年度少報(bào)收入了,現(xiàn)在要求補(bǔ)交以前年度的稅款,收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做賬呢?現(xiàn)在沒有多余的庫存可以結(jié)轉(zhuǎn)了。[Face:21]
答: 你好,實(shí)際有少做了嗎?
以前年度外購商品未記賬 但是結(jié)轉(zhuǎn)成本是結(jié)轉(zhuǎn)的自制庫存 現(xiàn)在需要將外購商品記賬 應(yīng)該怎么處理?
答: 借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款等科目 補(bǔ)做這個(gè)分錄就是了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,現(xiàn)在要怎么做賬呢?
答: 你好,補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就是了 借;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
你好,老師,我們的庫存商品有多的,想通過結(jié)轉(zhuǎn)以前年度 成本進(jìn)行處理,需要什么手續(xù)嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
以前年度庫存商品入庫時(shí)型號(hào)搞錯(cuò)了,到后面,結(jié)轉(zhuǎn)了成本之后,出現(xiàn)負(fù)庫存,這個(gè)怎么弄呀?
出現(xiàn)負(fù)庫,發(fā)現(xiàn)是以前年度多結(jié)轉(zhuǎn)成本,不想調(diào)整以前年度損益,有什么辦法嗎
賬面庫存大于實(shí)際庫存100萬 以前年度未確認(rèn)收入也未結(jié)轉(zhuǎn)成本 這個(gè)庫存該如何處理


許 追問
2018-12-11 18:25
郭老師 解答
2018-12-11 18:27
許 追問
2018-12-11 18:37
郭老師 解答
2018-12-11 18:38