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羅達
于2018-12-08 16:32 發布 ??6121次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2018-12-08 16:33
沖減你本期的銷售額之后再申報。
maize老師 解答
2018-12-08 16:35
去開票系統看你月度統計中實際銷售金額是匯總統計扣除作廢發票的銷項金額和紅字發票的銷項金額之后的銷項金額,按實際銷售額申報就可以。
羅達 追問
2018-12-08 17:05
我單位11月開了29萬增值稅專票,紅沖了29萬增值稅普票,,那申報表里銷項是0嗎
2018-12-08 17:42
附表一的開具專票和開票普通發票分開填寫,合計銷售額是0.
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增值稅普通發票跨年沖紅,增值稅申報表怎么填
答: 就是將負數銷售額抵減正數銷售額后的金額填寫進附表一對應項目欄次中。
申報增值稅申報表,銷貨收入需要把開的增值稅普通發票填上去嗎?
答: 您好 普通發票收入也需要填寫
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,我想問下增值稅免稅的發票在申報增值稅申報表時是按照開具的增值稅普通發票上的金額申報收入嗎?
答: 你好,增值稅免稅的發票上沒有稅額,就按增值稅開票金額申報收入
開具增值稅普通發票怎么填申報表
討論
增值稅申報表其他增值稅發票是指普票嗎
季度開普通發票未超過三十萬 填寫了增值稅申報表可是比對還是不通過 那我該如何填寫呢
老師好!公司開普通發票1150元,3月份開具,稅率優惠1%-填申報表免稅銷項額1138.61元,免稅額是34 16元,這樣加起來不是1150元,請教老師如何填寫增值稅申報表
老師你好。我想問一下。我們公司開了近200萬的普通發票給其他公司。現在要填寫增值稅申報表。這個表要怎么填寫?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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maize老師 解答
2018-12-08 16:35
羅達 追問
2018-12-08 17:05
maize老師 解答
2018-12-08 17:42