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小檸檬
于2018-12-06 14:15 發布 ??2890次瀏覽
徐璐老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2018-12-06 14:18
合同免征增值稅?根據合同征收的,是印花稅呀
小檸檬 追問
2018-12-06 14:20
老師,我們已經開具認定的技術交易部分的免稅普票,這個怎么在申報表上填寫
徐璐老師 解答
2018-12-06 14:24
那么你們的開票就銷售額在第1欄不填,只填第7欄或第8欄。(小微企業填第7欄,個體戶或其他個人填第8欄),如果還有其他符合免征增值稅條件的免稅銷售額,合計填寫在第6欄。
2018-12-06 19:56
老師您說的是附表1嗎
2018-12-07 13:52
是的,填在你需要填銷售額的申報表里面。
2018-12-08 22:47
我沒有明白
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技術開發合同免增值納稅申報表的填寫
答: 合同免征增值稅?根據合同征收的,是印花稅呀
技術開發免稅,一般納稅人免征增值稅怎么填寫增值稅納稅申報表,企業所得稅有什么減免優惠政策
答: 在減免項里面填寫 技術開發可以加計扣除
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
防偽稅控技術服務費上期未抵扣490元,2019年又發生防偽稅控技術服務費280元,增值稅納稅申報表四和增值稅減免稅申報表怎樣填寫
答: 你現在是需要抵扣的嗎
老師你好,技術服務技術咨詢免征增值稅,已開具免稅發票100萬。申報增值稅的時候,這個數據填在報表哪一列?
討論
老師,航天技術維護費是填寫申報表附列4還是增值稅免稅申報表?
老師,我們有個技術開發合同,是免增值稅嗎,開發票內容應該怎么填寫?
增值稅減免申報表咋沒有技術服務費減免了,技術服務費減免金額咋填表
航天信息技術維護費,申報的時候,是不是要填增值稅減免申報明細表、增值稅納稅申報表附表四
徐璐老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
★ 4.95 解題: 3583 個
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小檸檬 追問
2018-12-06 14:20
徐璐老師 解答
2018-12-06 14:24
小檸檬 追問
2018-12-06 19:56
徐璐老師 解答
2018-12-07 13:52
小檸檬 追問
2018-12-08 22:47