
老師你好,技術(shù)服務(wù)技術(shù)咨詢免征增值稅,已開具免稅發(fā)票100萬。申報增值稅的時候,這個數(shù)據(jù)填在報表哪一列?
答: 這個填寫附表1 這個18,19欄這個免稅銷售額,對應(yīng)減免表下面免稅欄
技術(shù)開發(fā)服務(wù)是不是免征增值稅?
答: 你好! 對的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅免稅項目:納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)免征增值稅 ,老師,這個意思是軟件公司自主研發(fā)的產(chǎn)品銷售以后針對這個產(chǎn)品產(chǎn)生的技術(shù)服務(wù)免征增值稅嗎?還是針對所有對其他企業(yè)產(chǎn)生的技術(shù)服務(wù)免征增值稅喲
答: 你好 ;? ? ? ? ? ?這個是可以的;但是你們需要備案的;這個是需要相關(guān)開票 和? ?備案 處理才能享受免稅的??

