
老師你好,我們9月份稅是23000,請問我自己內賬,我不計提,直接做 銷售費用-稅費,貸其他應付款,10月交再做 其他應付款,貸銀行存款,可以嗎?對我下期有沒有影響?
答: 你好,同學。 可以的,內賬以真實性為主
銀行已支付給A公司廣告費1萬元,發票未到,分錄怎么寫呢?借:其他應付款--A公司貸:銀行存款收到發票:借:銷售費用-廣告費貸:其他應付款-A公司這樣對嗎?
答: 您好!你應該借預付賬款 貸銀行存款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本月計提快遞費借:銷售費用 貸:其他應付款下月付款了借:其他應付款 貸:銀行存款收到專票了怎么寫分錄
答: 你好,收到專票了,把無票費用紅沖 借:其他應付款,貸:銷售費用 然后根據發票做分錄 借:銷售費用 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應付款


林琳 追問
2018-12-04 10:53
樸老師 解答
2018-12-04 10:54
林琳 追問
2018-12-04 10:56
樸老師 解答
2018-12-04 11:03