
老師你好,我們9月份稅是23000,請問我自己內(nèi)賬,我不計提,直接做 銷售費(fèi)用-稅費(fèi),貸其他應(yīng)付款,10月交再做 其他應(yīng)付款,貸銀行存款,可以嗎?對我下期有沒有影響?
答: 你好,同學(xué)。 可以的,內(nèi)賬以真實性為主
銀行已支付給A公司廣告費(fèi)1萬元,發(fā)票未到,分錄怎么寫呢?借:其他應(yīng)付款--A公司貸:銀行存款收到發(fā)票:借:銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)貸:其他應(yīng)付款-A公司這樣對嗎?
答: 您好!你應(yīng)該借預(yù)付賬款 貸銀行存款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月計提快遞費(fèi)借:銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款下月付款了借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款收到專票了怎么寫分錄
答: 你好,收到專票了,把無票費(fèi)用紅沖 借:其他應(yīng)付款,貸:銷售費(fèi)用 然后根據(jù)發(fā)票做分錄 借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:其他應(yīng)付款


紳士漢 追問
2017-08-13 10:18
紳士漢 追問
2017-08-13 10:19
紳士漢 追問
2017-08-13 10:21
鄒老師 解答
2017-08-13 10:22