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半兮?
于2015-12-07 13:16 发布 1046次浏览
益馨
职称: 高級會計師
2015-12-07 13:19
支付時做錯了,應該是借其他應收 貸銀行存款 收到時 借庫存現金或銀行存款 貸 其他應收款
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公司收到業主的水電費,是沖減管理費用還是記在其他應付款?
答: 如果是代收代付的就記入其他應付款,否則沖減管理費用
請問老師 車險賠付給我們 我沖減費用還是走其他應付款那個科目?保險公司賠付的車險 單位是快錢支付清算信息有限公司客戶備用金 。我支付是借管理費用 貸其他應付款
答: 支付時做錯了,應該是借其他應收 貸銀行存款 收到時 借庫存現金或銀行存款 貸 其他應收款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老師,為什么收到工會經費返回的1%要貸其他應付款而不是沖減管理費用?
答: 你好,你們單位是不是有公會?
社保中心給公司打款,有一部分是公司的,一部分是給離職的一個員工的生育津貼的,貸方要做其他應付款員工的,給公司的那部分貸方沖減管理費用嗎,之前計提的是借方管理費用,貸方是應付職工薪酬,應付職工薪酬需要沖嗎
讨论
你好,原先老總的工資已經領了,想把工資再轉到賬戶了,如何沖減管理費用,是:借:其他應付款,貸:管理費用對么?(當時沒有公司賬戶,用的是老總的個人賬戶,走的是其他應付款)
你好,老師,其他應付款—社保費的余額在借方,如果要沖減管理費用—福利費,會計分錄怎么做啊
借:管理費用 -20 其他應收-10 貸:其他應付款30 這樣的分錄是不是有誤
今年每月房租預提時,借管理費用,貸其他應付款,現在收到發票怎么做帳,還有有關的進項稅怎么做
益馨 | 官方答疑老师
职称:高級會計師
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