
你好,老師,其他應(yīng)付款—社保費(fèi)的余額在借方,如果要沖減管理費(fèi)用—福利費(fèi),會計(jì)分錄怎么做啊
答: 你好,是多繳納了嗎?
2016年會計(jì)分錄,借:其他應(yīng)付款 貸:管理費(fèi)用,可以借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款這樣沖銷嗎
答: 你好,需要把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整才是的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師 車險(xiǎn)賠付給我們 我沖減費(fèi)用還是走其他應(yīng)付款那個科目?保險(xiǎn)公司賠付的車險(xiǎn) 單位是快錢支付清算信息有限公司客戶備用金 。我支付是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
答: 支付時做錯了,應(yīng)該是借其他應(yīng)收 貸銀行存款 收到時 借庫存現(xiàn)金或銀行存款 貸 其他應(yīng)收款

