
10月份付了10.11.12月份3個月的房租,10月份沒發票,借待攤費用:7500元 貨:其他應付款 支付時借:其它應付賬75000元貨銀行存款75000元 計提費用:借管理費用2083.5 銷售費用:2083.5 制造費用:20833元,11月份回來7500元的專票,具體的會計分錄?
答: 吧專票上的進項稅額確認為,借:應交稅費—應交增值稅—進項稅 借:管理費用 負數
2016年會計分錄,借:其他應付款 貸:管理費用,可以借:管理費用 貸:其他應付款這樣沖銷嗎
答: 你好,需要把管理費用換成以前年度損益調整才是的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老板一直沒有入資(實收資本為0),3月老板支付18000的房租,會計分錄對嗎?借:管理費用-房租 貸:其他應付款-老板
答: 你好,可以的,沒問題。

